ИНФОРМАЦИЯ

Отчёт об исполнении тарифной сметы 
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2015 год

№ п/пНаименование статейПринято уполномоченным органом до 01.07.15г.1 квартал2 квартал6 мес
124567
IЗатраты на производство тепловой энергии4 650 782,91 761 670,5631 944,72 393 615,3
1Материальные затраты, всего, в т.ч.:3 937 442,31 595 396,4458 261,62 053 658,0
1.1.Сырье и материалы81 168,023 519,422 272,945 792,3
1.2.Топливо3 516 163,61 469 990,5401 893,51 871 884,0
1.2.1.в том числе:    
 покупка газа с учетом транспортировки по магистральным трубопроводам3 516 163,61 469 990,5401 893,51 871 884,0
 население    
 юридические лица    
 объем207 302,086 020,823 635,2109 656,0
 в т.ч.:    
 население143 038,456 478,516 044,672 523,1
 юридические лица64 263,629 542,37 590,737 132,9
 цена для населения15 781,8515 781,8515 781,8515 781,85
 цена для юридических лиц19 587,3419 587,3419 587,3419 587,34
 ГСМ450,397,50,097,5
1.3.Электрическая энергия322 297,288 192,223 812,7112 004,9
 в том числе:    
1.3.1.собственная88 357,024 763,87 903,432 667,2
объем30 5408 7622 861,711 623,9
цена2,892,832,762,81
1.3.2.покупная233 940,263 428,515 909,379 337,8
объем16 036,44 105,41 432,65 538,0
цена14,5915,4511,1014,33
1.4.Вспомогательные материалы17 363,213 596,710 282,623 879,3
2Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:409 582,0110 952,1107 120,8218 072,9
2.1.Заработная плата368 993100 74897 256198 004
2.1.1.Среднемесячная заработная плата97 001105 939102 267104 103
2.1.2.Численность317317317317
2.2.Социальный налог22 139,65 901,05 745,011 646,0
2.3.Отчисление в фонд социального страхования18 449,64 302,84 120,08 422,8
3Амортизация84 601,931 704,830 847,962 552,6
4Ремонт, всего131 369,04 966,614 666,919 633,5
4.1.Ремонт, выполняемый хозспособом110 552,04 256,814 666,918 923,7
4.2.Ремонт, выполняемый сторонними организациями20 817,0709,80,0709,8
5Услуги сторонних организаций производственного хар-ра7 166,164,0100,9164,9
6Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст)4 057,391 672,35582,02 254,3
7Прочие затраты76 564,416 914,320 364,737 279,0
 в том числе:    
7.1.Услуги коммунального хозяйства13 120,26 066,61 270,47 337,0
7.2.Услуги связи551,722,3243,3265,6
7.3.Поверка приборов3 552,5257,11 665,51 922,6
7.4.Услуги спец.организаций по охране объектов20 855,06 126,96 252,812 379,7
 Услуги противопожарной охраны0,00,00,00,0
7.5.Охрана труда3 628,8555,7903,21 458,9
7.6.Страховые платежи6 530,01 656,01 656,03 311,9
7.7Исследования, заключения, обследования19 652,2546,55 881,56 428,0
 Содержание автотранспорта и механизмов0,0 0,0 
7.8Прочие8 674,01 683,32 492,14 175,3
I.IIРасходы периода187 964,646 960,849 932,296 893,0
 Общие административные расходы, всего187 964,646 960,849 932,296 893,0
 в том числе:    
1Заработная плата административного персонала111 17127 57529 96757 542
1.1.Среднемесячная заработная плата106 486105 651114 816110 233
1.2.Численность87878787
2Социальный налог6 670,31 661,01 847,43 508,4
3Отчисление в фонд социального страхования5 558,61 156,61 212,42 369,1
4Амортизация3 035,2713,7730,81 444,5
5Налоговые платежи и сборы34 217,88 399,810 014,518 414,2
6Командировочные490,5316,3133,1449,4
7Коммунальные услуги6 257,92 803,1718,73 521,8
8Услуги связи554,8442,2502,7944,9
9Оплата информационных, аудиторских услуг2 516,5285,5359,7645,2
10Услуги банка6 799,52 105,71 889,23 994,9
11Другие расходы10 692,11 501,82 556,94 058,7
 в том числе:    
11.1.Вспомогательные материалы3 088,2275,5199,9475,4
11.2.1.ГСМ для автотранспорта АУП1 743,5286,3209,8496,1
 Содержание служебного автотранспорта    
11.3.Амортизация нематериальных активов1 099,0137,3149,7287,0
11.4.Расходы на оргтехнику340,956,395,9152,3
11.5.Канцелярские товары200,054,649,7104,3
11.6.Бумага1 100,0190,5293,5484,0
11.7.Типографская продукция660,0111,7260,8372,5
11.8.Периодическая печать157,561,966,0127,8
11.9.Исследования, заключения, обследования293,0 286,1286,1
11.10.Прочие2 010,0327,8945,31 273,1
 Итого затрат на производство:4 838 747,61 808 631,3681 877,02 490 508,3
 Себестоимость 1 Гкал3 475,623 104,074 270,943 355,03
IIЗатраты на передачу и распределение505 079,0113 099,1127 626,3240 725,4
 в том числе:    
1Материальные затраты, всего, в т.ч.:58 966,98 451,810 884,719 336,5
1.1.ГСМ39 632,07 974,510 276,518 250,9
1.2.Вспомогательные материалы19 334,9477,3608,21 085,5
2Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:298 152,869 894,866 287,7136 182,5
2.1.Заработная плата268 606,163 457,060 193,7123 650,7
2.1.1.Среднемесячная заработная плата96 06890 78386 11488 448
2.1.2.Численность233233233233
2.2.Социальный налог16 116,43 637,93 457,07 094,9
2.3.Отчисление в фонд социального страхования13 430,32 800,02 637,05 436,9
3Амортизация107 675,127 762,727 769,555 532,2
4Ремонт, всего23 534,73 697,820 391,724 089,5
4.1.Ремонт, выполняемый хозспособом17 352,53 649,618 877,922 527,5
4.2.Ремонт, выполняемый сторонними организациями6 182,148,21 513,81 562,1
5Услуги сторонних организаций производственного хар-ра2 150,6066,3310,076,3
6Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст)716,070,299,8170,0
7Прочие затраты13 882,93 155,52 182,95 338,4
 в том числе:    
7.1.Услуги коммунального хозяйства4 488,11 904,8647,62 552,4
7.2.Услуги связи367,872,773,5146,2
7.3.Страховые платежи704,8163,8163,8327,6
7.4.Охрана труда2 771,2253,7396,4650,2
7.5.Поверка приборов131,115,71,517,2
7.6.Исследования, заключения, обследования2 315,93,90,03,9
 Содержание автотранспорта и механизмов0,0 0,0 
7.7.Прочие3 104,0740,9900,11 641,0
II.IIРасходы периода18 987,34 644,54 938,49 582,8
 Общие административные расходы, всего18 987,34 644,54 938,49 582,8
 в том числе:    
1Заработная плата административного персонала11 354,32 727,22 963,85 691,0
1.1.Среднемесячная заработная плата105 132101 007109 769105 388
1.2.Численность9999
2Социальный налог681,3164,3182,7347,0
3Отчисление в фонд социального страхования567,7114,4119,9234,3
4Амортизация300,270,672,3142,9
5Налоговые платежи и сборы3 384,2830,7990,41 821,2
6Командировочные48,531,313,244,4
7Коммунальные услуги650,0277,271,1348,3
8Услуги связи54,943,749,793,5
9Оплата информационных, аудиторских услуг217,328,235,663,8
10Услуги банка672,0208,3186,8395,1
11Другие расходы1 057,0148,5252,9401,4
 в том числе:    
11.1.Вспомогательные материалы314,427,219,847,0
11.2.1.ГСМ для автотранспорта АУП174,128,320,849,1
 Содержание служебного автотранспорта0,0 0,0 
11.3.Амортизация нематериальных активов108,713,614,828,4
11.4.Расходы на оргтехнику35,55,69,515,1
11.5.Канцелярские товары14,25,44,910,3
11.6.Бумага93,118,829,047,9
11.7.Типографская продукция64,411,025,836,8
11.8.Подписка на периодическую печать15,66,16,512,6
11.9.Исследования, заключения, обследования29,0 28,328,3
11.10.Прочие208,032,493,5125,9
 Итого затрат на передачу и распределение:524 066,3117 743,6132 564,6250 308,3
 Себестоимость 1 Гкал458,50228,781 012,57387,72
IIIРасходы по реализации    
1Заработная плата40 360,310 612,311 422,922 035,2
1.1.Среднемесячная заработная плата56 05658 95763 46161 209
1.2.Численность60606060
2Социальный налог2 421,6608,2646,11 254,3
3Отчисление в фонд социального страхования2 018,0506,8523,51 030,3
4Аренда абонентских пунктов3 954,7974,8954,81 929,5
5Прочие32,088,18,196,2
 Итого затрат по реализации:48 786,712 790,113 555,426 345,5
 Себестоимость 1 Гкал42,6824,85103,5440,81
 ИТОГО ЗАТРАТ:5 411 601,01 939 165,0827 997,02 767 162,0
IVСебестоимость 1 Гкал, — всего4 734,63 767,86 324,54 286,3
VПрибыль85 994,6573 688,0-190 147,6383 540,4
 Регулируемая база задействованных активов (РБА)3 092 745   
VIИТОГО ДОХОДОВ5 497 595,62 512 853,0637 849,43 150 702,4
всего доходов (население)3 153 455,41 356 776,0347 400,41 704 176,4
всего доходов (прочие потребители)2 344 140,61 156 077,0290 449,01 446 526,0
VIIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ1 142,994514,665130,919645,584
население788,666339,32486,879426,203
прочие потребители354,328175,34144,040219,381
 Себестоимость 1 Гкал, — всего4 734,583 767,86 324,54 286,3
VIIIНормативные технические потери17,9011,718,013,0
249,2068,028,796,736
VIIIСРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ4 809,824 882,504 872,114 880,39
 Тариф для населения3 998,473 998,473 998,673 998,51
 Тариф для прочих6 615,746 593,306 595,196 593,68

 

 

Вниманию потребителей горячей воды!

 

 

 

 

ГКП “КТЭК” сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ и гидравлических испытаний тепловых сетей перед началом отопительного сезона будет прекращена подача горячей воды с 07.09.2015г. до 18.09.2015г.

Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства.

 

 

Администрация ГКП «КТЭК»

 

 

 

 Информация об исполнении инвестиционной программы ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Ксотанай
 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай» за 2014 год
              
№ п/пНаименование показателей инвестиционной программы (проекта)Кем утверждена (дата,номер приказа)Год реализации мероприятийСумма инвест.программы тыс.тенгеОтчет о при-былях и убыт-ках*Информация о планирумых и фактических объемах предоставляемых услуг (товаров, работ)Источник инвестиций (фактичес-кие условия)Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе.Отклонение тыс.тенгеПричины отклонения
ПланФактКол-во в натур. показателяхсумма инвестицийисточник инвести-ций
 Услуги по производству, передачи и распределения тепловой энергии
1Капитальный ремонт паровой турбины ст.№2 на ТЭЦСовместный приказ Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области № 251-ОД от 17.09.2014г. И ГУ «Управление энергетики и ЖКХ» № 109-ОД от 02.10.2014г.201483139,1Отчет прилагается Тепловая энергия — 1392 028 ГкалТепловая энергия -1 361 193 ГкалСобственные средства (аморт.отчисления1 ед.83136,9Собственные средства2,2Приобретение материалов по ценам ниже запланирован-ных
2Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50ст.№1 на ТЭЦ201421605,7Собственные средства (аморт.отчисления)1 ед.13788,8Собственные средства7816,9Приобретение материалов по ценам ниже запланирован-ных
3Капитальный ремонт дымовой трубы на ТЭЦ20149820,2Собственные средства (аморт.отчисления)1 ед.9820,2Собственные средства0,0 
4Капитальный ремонт парового котла ст.№2 на Котельной №2201413236,7Собственные средства (аморт.отчисления)1 ед.13234,1Собственные средства2,7Снижение цены Поставщика по результату Госзакупок
5Внедрение ингибитора ОПТИОН на Котельной №2201429264,3Собственные средства (аморт.отчисления)1 ед.44104,7Собственные средства-14840,4Приобретение дополнительного комплексоната ОПТИОН для запуска и работы установки.
6Капитальный ремонт дымовой трубы ст.№1 на Котельной №2201412271,4Собственные средства (аморт.отчисления)1 ед.12271,4Собственные средства0,0 
7Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№1 на Котельной №3201422690,6Собственные средства (аморт.отчисления)1 ед.13386,9Собственные средства9303,7Выполнен собственными силами без учета заработной платы.
8Приобретение оборудования с целью обновления основных средств2014 Собственные средства (аморт.отчисления)3 ед.2368,0Собственные средства-2368,0Приобретение оборудования с целью обновления основных средств за счет сэкономленных амортизационных отчислений
 Всего  192028,0     192111,0 -83,0 

 

   Приложение 3
   к приказу Министра финансов
   Республики Казахстан
   от 20 августа 2010 года № 422
   Форма 2
Наименование организациии: Государственное коммунальное предприятие «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аким   
    
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 Декабря 2014 г.
    
   тыс. тенге
Наименование показателейКод стр.За
отчетный
период
За
предыдущий
период
Выручка0105 322 4354 544 772
Себестоимость реализованных товаров и услуг0115 095 5384 293 037
Валовая прибыль (стр. 010 — стр.011)012226 897251 735
Расходы по реализации01354 08948 895
Административные расходы014292 582252 719
Прочие расходы015144 572261 325
Прочие доходы016240 979283 997
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 016)020-23 366-27 206
Доходы по финансированию021  
Расходы по финансированию0224 6167 759
Доля организации в прибыли / убытке организаций, учитываемых по методу долевого участия023  
Прочие неоперационные доходы024  
Прочие неоперационные расходы025  
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- стр. с 020 по 025)100-27 983-34 966
Расходы по подоходному налогу1011213
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (стр. 100-стр.101)200-27 995-34 979
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201  
Прибыль за год (стр.200+стр.201), относимая на:300-27 995-34 979
собственников материнской организации   
долю неконтролирующих собственников   
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 410 по 420)400-6 814-555
в том числе:   
Переоценка основных средств410  
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продаж411  
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия412  
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам413  
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций414  
Хеджирование денежных потоков415  
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации416  
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции417  
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли418  
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)419-6 814-555
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли420  
Общая совокупная прибыль (стр.300+стр.400)500-34 810-35 534
Общая совокупная прибыль, относимая на:    
собственников материнской организации   
долю неконтролирующих собственников   
Прибыль на акцию:600  
в том числе:   
Базовая прибыль на акцию:   
от продолжающейся деятельности   
от прекращенной деятельности   
Разводненная прибыль на акцию:   
от продолжающейся деятельности   
от прекращенной деятельности   
    
Руководитель организации Шмыглов Виктор Владиславович    
    
Главный бухгалтер Тулинова Ирина Александровна    

 

 

 

 

Пункты приема платежей за отопление и горячее

водоснабжение 

 ГКП КТЭК

Магазин №25

 

 

ул. Маяковского, 110

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  12.30-13.30

                 13.30-14.30

Суббота    9.00-14.00

ТД «Березка»

ул. Чкалова, 19

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  13.00-14.00

Суббота    9.00-14.00

Почтовое отделение № 7

ул. Мауленова, 22

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  12.00-13.00

Суббота    9.00-14.00

Почтовое отделение № 3

ул. Майлина, 41

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  12.00-13.00

Суббота    9.00-14.00

КСП Валентина-2006

ул.Каирбекова,387/1

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  13.00-14.00

Суббота    9.00-14.00

Главпочтампт

 

ул. Аль–Фараби, 69

 

 

Пн-Пт 830 — 1830  без перерыва

Суббота 9.00-16.00

Магазин Пятерочка

 

5 м-н  5/1

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  13.00-14.00

Суббота    9.00-14.00

Магазин «ЧП Баязитова»

ул. Гвардейская, 19

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  13.00-14.00

Суббота    9.00-14.00

Магазин «Спутник»

ул. Урожайная, 22

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  13.00-14.00

Суббота    9.00-14.00

ГКП КТЭК

ул. Бородина, 231

Пн-Пт       8.00 — 17.00

Перерыв  12.00-13.00

 

Магазин «Белочка»

ул. Бородина, 168

 

Пн-Пт       9.00 — 18.00

Перерыв  13.00-14.00

Суббота    9.00-14.00

Выездные:

Костанай-2

Мехколонна-58

П.Амангельды

Узкая колея

П. Геофизик

 

 

Понедельник  9.00-16.00

Вторник   9.00-16.00

Четверг   9.00-16.00

Среда      9.00-16.00

Пятница  9.00-16.00